第一部分 bte365官网概况
一、主要职能
bte365官网既是市政府组成部门,又是市委及其外事工作领导小组的工作机构。主要职能包括:
1、贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本市实际,研究起草外事工作的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。
2、负责来沪访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及进行公务活动的各国驻华外交人员的接待工作;负责安排市领导参加非经贸外事活动。
3、负责本市与国外友好城市、友好省(州、府、大区、县)交往活动的组织工作;指导本市外事接待、民间对外交往及涉外参观点建设工作。
4、负责本市人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作;根据有关规定,审批或审核有关部门派遣的出国及赴香港、澳门特别行政区团组和人员工作;负责办理因公出国人员的护照和申办签证及因公人员赴香港、澳门特别行政区的通行证的签发及签注工作;负责办理市领导出访报批等事宜;负责本市对外邀请管理工作,以及香港、澳门特别行政区政府同本市的交往事宜,按授权核发外国人来沪的签证通知函电。
5、负责办理与外国驻沪领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务;负责对外国驻沪新闻机构和外国记者的管理,审批和组织短期来沪外国记者的采访活动;负责处理或协助处理本市重大的涉外事件。
6、负责审理有关外事、涉外工作的请示事宜,协调重要外事和涉外活动;根据有关规定,审核或审批在本市举行的重要国际会议工作;协同有关部门研究和处理有关口岸涉外事宜;会同有关部门做好在沪外国人士的管理及对外国友好人士的表彰、奖励工作。
7、负责协调涉外安全事务工作,牵头负责协调境外非政府组织在沪活动的管理和本市民间组织涉外活动的管理工作;协助做好有关涉外安全事务。
8、指导有关外事工作机构的业务工作;负责外事干部国际形势、对外政策、外事纪律等方面的教育与培训工作;监督、检查外事纪律的执行情况,协助有关部门处理违反外事纪律、严重损害国家利益和声誉的重大案件;会同有关部门表彰外事系统的先进单位和个人。
9、管理、指导上海市人民对外友好协会等社会团体工作。
10、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
11、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,bte365官网部门决算包括:bte365官网本级决算和下属三家事业单位决算。
纳入bte365官网2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
bte365官网(本级)
|
|
2
|
上海市护照签证受理中心
|
|
3
|
上海市外事翻译室
|
|
4
|
上海日本研究交流中心
|
|
第二部分 bte365官网
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
8,287.1
|
一、一般公共服务支出
|
6,089.22
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
0
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
0
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
0
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
14.69
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
860.37
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
367.19
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
984.16
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
8,301.79
|
本年支出合计
|
8,300.93
|
用事业基金弥补收支差额
|
10.41
|
结余分配
|
0.01
|
年初结转和结余
|
360.58
|
年末结转和结余
|
371.84
|
总计
|
8,672.77
|
总计
|
8,672.77
|
2016年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
合 计
|
8,301.79
|
8,287.10
|
|
|
|
|
14.69
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
6,089.94
|
6,075.25
|
|
|
|
|
14.69
|
201
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
6,089.94
|
6,075.25
|
|
|
|
|
14.69
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
5,163.51
|
5,155.07
|
|
|
|
|
8.44
|
201
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
88.67
|
88.67
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
837.75
|
831.51
|
|
|
|
|
6.25
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
860.37
|
860.37
|
|
|
|
|
0.00
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
860.37
|
860.37
|
|
|
|
|
0.00
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
206.77
|
206.77
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
473.04
|
473.04
|
|
|
|
|
0.00
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
64.49
|
64.49
|
|
|
|
|
0.00
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
116.06
|
116.06
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
367.33
|
367.33
|
|
|
|
|
0.00
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
360.13
|
360.13
|
|
|
|
|
0.00
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
295.27
|
295.27
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
64.86
|
64.86
|
|
|
|
|
0.00
|
210
|
99
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
7.20
|
7.20
|
|
|
|
|
|
210
|
99
|
01
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
7.20
|
7.20
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
984.16
|
984.16
|
|
|
|
|
0.00
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
984.16
|
984.16
|
|
|
|
|
0.00
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
317.41
|
317.41
|
|
|
|
|
0.00
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
666.74
|
666.74
|
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
8,300.93
|
8,141.41
|
159.52
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
6,089.22
|
5,931.55
|
157.66
|
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
6,089.22
|
5,931.55
|
157.66
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
5,155.07
|
5,155.07
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
88.67
|
|
88.67
|
|
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
845.47
|
776.48
|
68.99
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
860.37
|
858.51
|
1.86
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
860.37
|
858.51
|
1.86
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
206.77
|
206.77
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
473.04
|
473.04
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
64.49
|
64.49
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
116.06
|
114.20
|
1.86
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
367.19
|
367.19
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
359.99
|
359.99
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
295.27
|
295.27
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
64.72
|
64.72
|
|
|
|
|
|
210
|
99
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
7.20
|
7.20
|
|
|
|
|
|
210
|
99
|
01
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
7.20
|
7.20
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
984.16
|
984.16
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
984.16
|
984.16
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
317.41
|
317.41
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
666.74
|
666.74
|
|
|
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
8,287.1
|
一、一般公共服务支出
|
6,072.57
|
6,072.57
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
860.37
|
860.37
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
367.19
|
367.19
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
984.16
|
984.16
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
8,287.1
|
本年支出合计
|
8,284.28
|
8,284.28
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0.02
|
年末财政拨款结转和结余
|
2.84
|
2.84
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0.02
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
8,287.12
|
总计
|
8,287.12
|
8,287.12
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
合 计
|
8,284.28
|
8,124.76
|
159.52
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
6,072.57
|
5,914.91
|
157.66
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
6,072.57
|
5,914.91
|
157.66
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
5,155.07
|
5,155.07
|
|
|
201
|
03
|
02
|
一般行政管理事务
|
88.67
|
|
88.67
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
828.82
|
759.83
|
68.99
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
860.37
|
858.51
|
1.86
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
860.37
|
858.51
|
1.86
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
206.77
|
206.77
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
473.04
|
473.04
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
64.49
|
64.49
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
116.06
|
114.20
|
1.86
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
367.19
|
367.19
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
359.99
|
359.99
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
295.27
|
295.27
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
64.72
|
64.72
|
|
|
210
|
99
|
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
7.20
|
7.20
|
|
|
210
|
99
|
01
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
7.20
|
7.20
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
984.16
|
984.16
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
984.16
|
984.16
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
317.41
|
317.41
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
666.74
|
666.74
|
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
类
|
款
|
301
|
|
工资福利支出
|
4,671.7
|
4,671.7
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
782.13
|
782.13
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1,404.74
|
1,404.74
|
|
301
|
03
|
奖金
|
960.93
|
960.93
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
448.08
|
448.08
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
0
|
0
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
382.84
|
382.84
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
473.04
|
473.04
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
64.49
|
64.49
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
155.45
|
155.45
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
2,059.19
|
|
2,059.19
|
302
|
01
|
办公费
|
99.37
|
|
99.37
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.09
|
|
0.09
|
302
|
03
|
咨询费
|
0
|
|
0
|
302
|
04
|
手续费
|
0.54
|
|
0.54
|
302
|
05
|
水费
|
4.98
|
|
4.98
|
302
|
06
|
电费
|
21.64
|
|
21.64
|
302
|
07
|
邮电费
|
65.19
|
|
65.19
|
302
|
08
|
取暖费
|
0
|
|
0
|
302
|
09
|
物业管理费
|
186.41
|
|
186.41
|
302
|
11
|
差旅费
|
12.38
|
|
12.38
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
1.95
|
|
1.95
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
118.17
|
|
118.17
|
302
|
14
|
租赁费
|
770.84
|
|
770.84
|
302
|
15
|
会议费
|
3.67
|
|
3.67
|
302
|
16
|
培训费
|
7.56
|
|
7.56
|
302
|
17
|
公务接待费
|
7.1
|
|
7.1
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0
|
|
0
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0
|
|
0
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0
|
|
0
|
302
|
26
|
劳务费
|
219.56
|
|
219.56
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0
|
|
0
|
302
|
28
|
工会经费
|
61.07
|
|
61.07
|
302
|
29
|
福利费
|
72.58
|
|
72.58
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
57.59
|
|
57.59
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
209.87
|
|
209.87
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0
|
|
0
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
138.62
|
|
138.62
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,308.34
|
1,308.34
|
|
303
|
01
|
离休费
|
213.61
|
213.61
|
|
303
|
02
|
退休费
|
47.9
|
47.9
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
0
|
0
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
59.46
|
59.46
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
1.39
|
1.39
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
0
|
0
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0
|
0
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0
|
0
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
317.41
|
317.41
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0
|
0
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
666.74
|
666.74
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.82
|
1.82
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
85.54
|
|
85.54
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
83.59
|
|
83.59
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
1.95
|
|
1.95
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
0
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0
|
|
0
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
0
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
0
|
|
0
|
合计
|
8,124.76
|
5,980.04
|
2,144.72
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行经费决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
1,982.49
|
162.55
|
66.64
|
36
|
1.95
|
90.4
|
57.59
|
0
|
0
|
90.4
|
57.59
|
36.15
|
7.1
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:bte365官网2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 bte365官网2016年度部门决算情况说明
一、关于bte365官网2016年度收入支出总体情况说明
bte365官网2016年度收入总计为8,672.77万元、支出总计为8,672.77万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加1,181.77万元。主要原因:人员经费支出增加。
二、关于bte365官网2016年度收入决算情况说明
bte365官网2016年度收入合计8,301.79万元,其中:财政拨款收入8,287.10万元,占99.82%;其他收入14.69万元,占0.18%。
三、关于bte365官网2016年度支出决算情况说明
bte365官网2016年度支出合计8,300.93万元,其中:基本支出8,141.41万元,占98.08%;项目支出159.52万元,占1.92%。
四、关于bte365官网2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
bte365官网2016年度财政拨款收支总决算8,287.12万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加876.40万元,增长11.83%。主要原因:人员经费支出增加。
五、关于bte365官网2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
bte365官网2016年度一般公共预算财政拨款支出8,284.28万元,占本年支出合计的99.80%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加873.56万元,增长11.79%。主要原因:人员经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
bte365官网2016年度一般公共预算财政拨款支出8,284.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)6,072.57万元,占73.30%;社会保障和就业支出(类)860.37万元,占10.39%;医疗卫生与计划生育支出(类)367.19万元,占4.43%;住房保障支出(类)984.16万元,占11.88%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
bte365官网2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,644.76万元,支出决算为8,284.28万元,完成年初预算的108.37%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:人员经费支出增加。其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)5,155.07万元。主要用于:行政单位工资福利等人员经费、公用经费、车辆运行维护、房屋租赁及物业费等支出。年初预算为5,604.84万元,支出决算为5,155.07万元,完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因:部分公用经费预算未执行完以及政策调整,即原包含在人员支出预算中的基本养老保险缴费支出,在决算时单列核算。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)88.67万元。主要用于:行政单位业务需要所发生项目经费支出。年初预算为60.57万元,支出决算为88.67万元,完成年初预算的146.39%。决算数大于预算数的主要原因:业务量增加。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)828.82万元。主要用于:事业单位业务需要所发生项目经费支出。年初预算为983.40万元,支出决算为828.82万元,完成年初预算的84.28%。决算数小于预算数的主要原因:部分公用经费预算未执行完。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)206.77万元。主要用于:行政单位离退休人员按照国家规定发放津补贴等。年初预算为198.13万元,支出决算为206.77万元,完成年初预算的104.36%。决算数大于预算数的主要原因:预算发生调整。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)473.04万元。主要用于:缴纳事业单位职工基本养老保险支出。年初预算为0万元,支出决算为473.04万元。决算数大于预算数的主要原因:政策调整,原该包含在人员支出预算中的基本养老保险缴费支出,在决算时单列核算。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)64.49万元。主要用于:缴纳事业单位职工职业年金支出。年初预算为0万元,支出决算为64.49万元。决算数大于预算数的主要原因:政策调整,本年度新增职业年金缴费支出项目。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)116.06万元。主要用于:行政单位离退休人员按照国家规定提取和支付的福利费、活动费等。年初预算为116.74万元,支出决算为116.06万元,完成年初预算的99.42%。
8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)295.27万元。主要用于:缴纳行政单位在职人员医疗保险。年初预算为389.70万元,支出决算为295.27万元,完成年初预算的75.77%。决算数小于预算数的主要原因:部分预算未执行完。
9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)64.72万元。主要用于:缴纳事业单位在职人员医疗保险。年初预算为68.84万元,支出决算为64.72万元,完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因:部分预算未执行完。
10、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)7.20万元。主要用于:行政单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为7.20万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的100%。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)317.41万元。主要用于:在职人员的住房公积金支出。年初预算为215.34万元,支出决算为317.41万元,完成年初预算的147.40%。决算数大于预算数的主要原因:本年度行政单位新增“补充公积金”支出项。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)666.74万元。主要用于:在职人员的购房补贴。年初预算为0万元,支出决算为666.74万元。决算数大于预算数的主要原因:政策调整,新增“购房补贴”支出项。
六、关于bte365官网2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
bte365官网2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8,124.76万元,包括人员经费5,980.04万元,公用经费2,144.72万元。基本支出中:
1、工资福利支出4,671.70万元,主要用于:基本工资782.13万元、津贴补贴1,404.74万元、奖金960.93万元、其他社会保障缴费448.08万元、绩效工资382.84万元、基本养老保险缴费473.04万元及其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出2,059.19万元,主要用于:办公费99.37万元、邮电费65.19万元、物业管理费186.41万元、维修(护)费118.17万元、租赁费770.84万元、劳务费219.56万元、工会经费61.07万元、福利费72.58万元及其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭的补助1,308.34万元,主要用于:离退休费261.51万元、抚恤金59.46万元、住房公积金317.41万元及购房补贴666.74万元等。
4、其他资本性支出85.54万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于bte365官网2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
bte365官网2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为162.55万元,支出决算为66.64万元,完成预算的41%,其中:因公出国(境)费决算为1.95万元,完成预算的5.42%;公务用车购置及运行维护费支出决算为57.59万元,完成预算的63.71%;公务接待费支出决算为7.10万元,完成预算的19.64%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:业务量减少以及加强对“三公”经费支出的严格控制。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少30.85万元,降低15.95%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.95万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.91万元,降低35.65%;公务接待费支出决算减少0.27万元,降低3.66%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本年度出访团组增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度实行车改上缴部分车辆,相应运行维护费支出减少。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.95万元,占2.93%;公务用车购置及运行维护费支出决算57.59万元,占86.42%;公务接待费支出决算7.10万元,占10.65%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出1.95万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:旅费及境外食宿费。
2、公务用车购置及运行维护费支出57.59万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出57.59万元。主要用于公务车辆的保险费、燃料费、过路过桥费和停车费支出等。2016年,bte365官网所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。
3、公务接待费支出7.10万元。其中:
国内公务接待支出7.10万(含外宾接待支出0万元)。主要用于招待中央部门及外省市单位工作餐、交通费等支出,本年度公务接待共59批次、410人次,其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于bte365官网2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
bte365官网2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
bte365官网2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度bte365官网机关运行经费支出1,982.49万,比2015年度减少165.45万元,降低7.70%。主要原因是本年度维修(护)费、车贴等支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)318.53万元,其中:货物采购金额87.90万元、工程采购金额0万元、服务采购金额230.63万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,bte365官网共有车辆17辆,其中,一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
bte365官网2016年度未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
无。